座谈会由审计厅内审处处长易洪主持。
调研组充分肯定了我校2017年以来内部审计工作取得的成效。一是学院党委对内部审计工作的重视程度显著提升。多次召开党委常委会、院长办公会,组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》等系列文件精神,研究学校内部审计工作。二是内部审计相关制度逐渐完善。制定了内部审计工作3年规划,先后出台了《四川音乐学院关于加强内部审计工作的意见》、《四川音乐学院领导干部经济责任审计规定》等4项制度。三是审计监督范围逐步拓展。两年来,共开展了16个审计项目,其中工程项目实现了审计全覆盖。四是监督合力初步形成。学院审计处加强与学院纪委、党委组织部、人事处等部门的沟通和协调,将审计发现的问题纳入相关领导干部廉政提醒谈话内容。
调研组同时指出了学校内部审计工作存在的主要问题和不足。一是审计队伍建设有待加强。二是审计程序需进一步规范。三是要对中介机构的审计结果进行复核,严把审计质量关口,降低审计风险隐患。四是厘清审计职能职责边界,确保审计的独立性和客观性。五是审计项目类型较为单一。
针对学校内部审计工作存在的问题,调研组提出了针对性建议。一是学院党委要加强对内部审计工作的集中统一领导,定期听取内部审计工作汇报,研究和解决内部审计存在的困难和问题,严格执行审计重大事项报告制度。二是进一步建立健全学校内部审计制度。三是严格审计质量控制,厘清内部审计职能职责边界,进一步降低风险隐患。四是拓展审计项目类型,开展好经济责任审计工作,践行“三个转变”的投资审计新理念,强化对基本建设程序、项目过程管理、职能部门履职尽责等关键环节的监督检查。五是进一步加强审计人员队伍建设。要严格落实内审人员准入制度,加强对内审人员的培养和锻炼,提升专业胜任能力,努力打造一支专业化内部审计队伍。
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